Налог на ип нулевые декларации

Оглавление:

Нулевые декларации по ЕНВД налоговая будет учитывать или отклонит?

ИП на УСН 6%.По ошибке сдавались декларации по ЕНВД вместо УСН, налог перекрывался выплатами в ПФР. Если сдать уточненные нулевые декларации

по ЕНВД, налоговая сейчас будет учитывать такие или отклонит?

Ответы юристов (3)

Юлия, здравствуйте, во-первых, нулевые декларации по ЕНВД не примут — пока не подали заявление о снятии с учета в качестве налогоплательщика, надо платить налог.

сдавались декларации по ЕНВД вместо УСН
Юлия

может быть, Вы говорите о декларациях по УСН? но тогда почему нулевые — дохода не было?

Уточните, о чем речь

налог перекрывался выплатами в ПФР
Юлия

если налог по ЕНВД был меньше страховых взносов, но и по УСН при небольшом доходе налога к доплате не будет.

Без уточнения сложно ответить на вопрос

налоговая сейчас будет учитывать такие или отклонит?
Юлия

Уточнение клиента

Екатерина,здравствуйте!Считала себя плательщиком ЕНВД,поэтому сдавала декларации по ЕНВД, но оказалось,что таковым не являюсь.А при открытии ИП подавала еще на УСН,но не применяла,поэтому сдавала нулевые декларации по УСН. Налоговая это выявила, сказали подать заявление,раз применяю ЕНВД.Я его подала этим годом, а задним числом налоговая не приняла.И сейчас получается,что все это время я применяла ЕНВД незаконно и налоговая хочет меня оштрафовать на 40 000, как за ведение предпринимательской деятельности без постановки на учет.Так вот,если обнулить декларации по ЕНВД, а по УСН подать уточненные с перерасчетом.Налоговая примет такие декларации? И смогу ли я в этом случае уйти от штрафа в 40 000

02 Сентября 2016, 21:48

Есть вопрос к юристу?

Для того, чтобы понять как оспорить штраф и можно ли «аннулировать» декларации по ЕНВД, надо видеть решение налоговой. Выложите, убрав персональные данные.

Уточнение клиента

Увы,я могу это сделать только в понедельник вечером.

02 Сентября 2016, 22:04

хорошо, тогда в понедельник посмотрим.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

ИП без дохода не работал в 2018 году: какие налоги и взносы нужно платить?

Добрый день, уважаемые ИП!

Часто бывает так, что ИП открылся, но не ведет никакой коммерческой деятельности. Не работает как ИП, доход нулевой. И тут многие предприниматели совершают огромную ошибку рассуждая следующим образом: “Ну, раз у меня нет дохода и я не работаю как ИП, то я ничего не должен государству!”

А затем и правда ничего не делают. Не платят взносы “за себя”, не сдают декларации и другую отчетность…. А затем получают требования об оплате огромных сумм в виде страховых взносов в максимальном размере и штрафов по несколько сотен тысяч рублей.

Вот очень характерный комментарий от читательницы блога, которая тоже так думала:

Повторюсь, что подобные мысли ОЧЕНЬ серьезная ошибка, которая приводит к ОГРОМНЫМ проблемам. Думаю, я вас убедил, что тот факт, что ИП не работал и у него не было дохода – это не основание не сдавать отчетность, не платить налоги и взносы.

Рассмотрим конкретный пример для ИП на УСН 6% без дохода на 2018 год

Мы изучим ситуацию по налогам и взносам в 2018 году для конкретного случая, когда одновременно выполняются следующие условия:

  • ИП на УСН 6% “доходы”;
  • ИП было открыто до 1 декабря 2018 года (об этом важном моменте расскажу в видео ниже).
  • ИП без сотрудников (то есть, не состоит на учете как работодатель и никогда не нанимал сотрудников, не заключал гражданско-правовые договора с физлицами);
  • ИП не имеет дохода. То есть, предприниматель не ведет никакой коммерческой деятельности в рамках ИП;
  • У ИП нет долгов по налогам и взносам за предыдущие налоговые периоды. Также нет штрафных санкций и пени.

Сразу предупреждаю, что здесь мы рассмотрим схему только по налогу УСН и по обязательным взносам. Дело в том, что кроме налога по УСН ИП без дохода может быть плательщиком еще и других налогов. Например, отраслевых налогов. Это уже отдельная история.

Также помните, что ниже мы говорим про ИП на УСН 6% с признаком «доходы».

1. Налог по УСН

Если не было дохода у ИП, то платить его не нужно. Никого оповещать не нужно, просто не платите. То, что доход нулевой, отражается в налоговой декларации по УСН, которую необходимо сдать вовремя.

2. Взносы в ПФР и ФФОМС

На самом деле, начиная с 2017 года страховые взносы ИП “за себя” нужно платить не в ПФР, а в ФНС. То есть, правильнее говорить не “взносы в ПФР” и “взносы в ФФОМС”, а:

  • Страховые взносы ИП “за себя” на пенсионное страхование (в ПФР)
  • Страховые взносы ИП “за себя” на медицинское страхование (в ФФОМС)

В 2018 году размер этих взносов составит:

Обновление: появился законопроект, согласно которому предложено страховые взносы ИП отвязать от МРОТ с 1 января 2018 года. Соответственно, расчеты получаются следующими:

  1. Взносы в ПФР за себя (на пенсионное страхование): 26545 рублей
  2. Взносы в ФФОМС за себя (на медицинское страхование): 5840 рублей
  3. Итого за 2018 год = 32385 рублей
  4. Также не забываем про 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей годового дохода

Эти взносы нужно оплатить до 31 декабря 2018 года.

3. Очень частая ошибка ИП без дохода

Многие думают, что раз ИП не работал, то он не должен платить фиксированные взносы. Нет, платить эти взносы нужно обязательно, так как их размер НЕ зависит от дохода ИП.

Есть только шесть категорий предпринимателей, которые ВРЕМЕННО освобождены от оплаты взносов: https://dmitry-robionek.ru/nalogi/ne-platit-vznos-pfr.html

Но эту льготу нужно получать ЗАРАНЕЕ. Нельзя просто прекратить оплату взносов, так как это неминуемо приведет к проблемам.

4. Нужно ли сдавать нулевую декларацию?

Обязательно. Если наш ИП из примера на УСН 6% не сдаст декларацию за 2018 год, то в 2019 году он получит требование об оплате взноса на пенсионное страхование в максимальном размере на 212360 рублей. А также еще добавят штраф за опоздание по сдаче декларации + пени насчитают.

Если же есть счет на ИП в банке, то его заблокируют с подачи в ФНС. Декларацию по УСН нужно будет сдать до 30 апреля 2019 года.

5. Нужно ли вести КУДИР?

Да, нужно. Даже если она нулевая, она должна у вас быть. Но вот сдавать ее в ФНС вместе с налоговой декларацией не нужно.

6. Нужно ли платить 1% при доходе более, чем 300 000 рублей в год?

ИП на УСН без дохода не платит этот 1%, так как не было у него дохода.

На этом остановлюсь

Повторюсь, что мы рассмотрели базовую схему для ИП на УСН 6% без дохода в 2018 году. Но могут быть и другие нюансы, так как у всех разные ситуации. Если у вас возник вопрос, то лучше задать его в комментариях ниже, или к другой соответствующей статье на блоге.

Также рекомендую подписаться на новости блога, так как все постоянно меняется: https://dmitry-robionek.ru/subscribe

С уважением, Дмитрий Робионек.

P.S. Рекомендую посмотреть видео:

«ИП На УСН 6% БЕЗ Дохода и Сотрудников: Какие Налоги и Страховые Взносы Нужно платить в 2018 году?»

Электронная книга для ИП на УСН 6% без сотрудников, у которых НЕТ дохода в 2018 году. Написана на основе многочисленных вопросов от ИП, которые имеют нулевой доход, и не знают как, куда и сколько платить налогов и страховых взносов.

Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

dmitry-robionek.ru

Нужно ли платить налог при нулевой отчетности если ип уже закрыто

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я ЗАКРЫЛА ИП В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА. ФАКТИЧЕСКИ ИП НЕ РАБОТАЛО С 4 КВАРТАЛА 2012-ТОЕСТЬ ЗА 2013 ГОД НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.НУЖНО ЛИ МНЕ СЕЙЧАС ПЛАТИТЬ НАЛОГ ЗА 2013 ГОД?

Ответы юристов (8)

Наталья, а на какой системе налогообложения Вы находились?

Уточнение клиента

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА.ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЭТИМ ЗАНИМАЛСЯ МОЙ БРАТ-Я ТОЛЬКО ОТКРЫЛА ИП. ТЕПЕРЬ МНЕ САМОЙ ПРИХОДИТЬСЯ ВСЕ ДЕЛАТЬ-А Я В ЭТОМ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ.В ДЕКАБРЕ Я ОБРАТИЛАСЬ В ПРАВОМОЧИЕ И ОНИ МНЕ ЗАКРЫЛИ ИП.А В ИЮНЕ Я СОБИРАЮСЬ В ОТПУСК ЗА ГРАНИЦУ И ПЕРЕЖИВАЮ ЧТО МЕНЯ НЕ ВЫПУСТЯТ ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ КАКИЕ ТО ЗАДОЛЖНОСТИ.

10 Апреля 2014, 18:05

Есть вопрос к юристу?

При отсутствии операций и налогооблагаемой базы независимо от применяемой системы налогообложения представляется налогам единая (упрощенная) налоговая декларация (перечисляются нулевые налоги, отчетный период и главы Налогового кодекса по этим налогам). Предоставляются налоговые декларации с нулевыми показателями.

ИП на УСН без наемных работников должен предоставлять Декларацию по УСН за год, а ИП на УСН с наемными работниками представляет Расчет в ФСС, Расчет в ПФР (в ПФР по форме РСВ-1 ПФР и в ФСС по форме 4-ФСС), Декларацию по УСН за год, Сведения о среднесписочной численности работников за год.

ЗА 2013 ГОД НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Если нет — то будут штрафы. Налог никакой платить не нужно. О наличии задолженности можете узнать непосредственно в ИМНС по месту регистрации.

Уточнение клиента

А РАЗВЕ МОЖНО БЫЛО ЗАКРЫТЬ ИП НЕ СДАВ ? КАК Я ПОНИМАЮ-ЕСЛИ ОНА НЕ СДАНА-ТО НУЖНО СДАТЬ! НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ЕХАТЬ В ИМНС.ЭТО ПОНЯТНО. А НАЛОГ ПЛАТИТЬ НЕ НАДО.ПРАВИЛЬНО? СПАСИБО ВАМ Я ТО Я САМА НЕ РАЗБИРУСЬ В ЭТОМ.

10 Апреля 2014, 18:29

Добрый вечер! Если доходов в 2013г не было, то и налог по УСН Вы платить не будете. Если хотите подстраховаться и быть уверенной, что у Вас нет задолженности, возникшей в результате деятельности ИП, то обратитесь в налоговую за актом сверки, если у Вас будет задолженность, Вы об этом узнаете из акта. Также не лишним будет обратиться в ПФР- убедиться, что у Вас нет задолженности по взносам.

Уточнение клиента

ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Я ВСЕ ПОНЯЛА.

10 Апреля 2014, 18:31

А РАЗВЕ МОЖНО БЫЛО ЗАКРЫТЬ ИП НЕ СДАВ? КАК Я ПОНИМАЮ-ЕСЛИ ОНА НЕ СДАНА-ТО НУЖНО СДАТЬ! НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НУЖНО ЕХАТЬ В ИМНС.ЭТО ПОНЯТНО. А НАЛОГ ПЛАТИТЬ НЕ НАДО.ПРАВИЛЬНО? СПАСИБО ВАМ Я ТО Я САМА НЕ РАЗБИРУСЬ В ЭТОМ.

В ИФНС ехать обязательно. Закрыть ИП можно и без сдачи деклараций, но потом всё равно штрафы выставят.

Уточнение клиента

ТО ЕСТЬ МНЕ НУЖНО СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ.ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ВЫГЛЯДИТ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ.ВСЕМ ЗАНИМАЛСЯ БРАТ.МНЕ НА МЕСТЕ ОБЪЯСНЯТ ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЛИ ПОШЛЮТ КУДА ПОДАЛЬШЕ?

10 Апреля 2014, 18:40

«МНЕ НА МЕСТЕ ОБЪЯСНЯТ ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЛИ ПОШЛЮТ КУДА ПОДАЛЬШЕ?» — в налоговой Вам могут сказать, была ли подана декларация за 2013г. Если нужно будет составить декларацию, в той же налоговой обязаны проконсультировать Вас по её составлению.

Уточнение клиента

СПАСИБО ОГРОМНОЕ . Я ВСЕ ПОНЯЛА.

10 Апреля 2014, 18:48

ТО ЕСТЬ МНЕ НУЖНО СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ.ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ВЫГЛЯДИТ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ.ВСЕМ ЗАНИМАЛСЯ БРАТ.МНЕ НА МЕСТЕ ОБЪЯСНЯТ ЧТО МНЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ИЛИ ПОШЛЮТ КУДА ПОДАЛЬШЕ?

Приходите в ИФНС, говорите, «я ИП такая-то, посмотрите, есть у меня задолженность или нет?» — Отвечают Вам «Да» или «Нет». Если «Нет» — можете со спокойной совестью ехать в отпуск! Если скажут «Да» — тогда задаёте сокровенный вопрос «А подскажите, что нужно сделать, чтобы её погасить?» И тут Вам подробненько всё расскажут! Главное — уверенность!

Уточнение клиента

СПАСИБО ОГРОМНОЕ. ))А ТО Я КАК В ТЕМНОМ ЛЕСУ. КАК ГОВОРЯТ НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА-НЕ ПОЛУЧИШЬ ЗЛА! ОТКРЫЛА ИП ДЛЯ БРАТА А ТЕПЕРЬ РАСХЛЕБЫВАЮСЬ,СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ.

10 Апреля 2014, 18:47

Уточнение клиента

ЯНОЧКА ПРОСТИТЕ РАДИ БОГА. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС КОГДА Я ПОЕДУ В НАЛОГОВУЮ МНЕ НАДО БРАТЬ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ О ЗАКРЫТИЕ ИП. И КАКИЕ ЕЩЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? ВДРУГ СПРОСЯТ А Я НЕЗНАЮ.

10 Апреля 2014, 18:52

ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС КОГДА Я ПОЕДУ В НАЛОГОВУЮ МНЕ НАДО БРАТЬ С СОБОЙ ДОКУМЕНТЫ О ЗАКРЫТИЕ ИП. И КАКИЕ ЕЩЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? ВДРУГ СПРОСЯТ А Я НЕЗНАЮ.

Берите обязательно документы о закрытии и свой паспорт

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

Просроченные нулевые декларации при закрытии ИП

Вопрос острый и важный.

В 2010 году открыл ИП.

Никакой деятельности никогда не вел, декларации тоже не сдавал. Работников тоже не было.

29 июля 2015 года закрыл официально ИП.

Теперь в ПФР меня просят принести декларацию из налоговой. Вычитал в интернете, что если не принесу, ПФР выставит счет тысяч так на 130.

1) должен ли я сдать декларацию в налоговую до 25 августа?

2) сдавать в ИФНС по месту жительства или регистрации ИП?

3) должен ли я сдать нулевую декларацию за неполный 2015 год, или должен за все эти годы сдать налоговые декларации? или за последние три года?

4) применят ли ко мне штрафные санкции за неподачу деклараций в каждом из годов? какие? ПФР? ФНС?

5) слышал также, что если нет работников, то я в ПФР вообще не должен никакие декларации носить, но в налоговую все равно должен. это так?

6) что еще мне нужно знать?

14 Августа 2015, 16:40 Стас, г. Москва

Ответы юристов (15)

Здравствуйте, вообще то вы должны были сдать её в пятидневный срок с момента закрытия ИП

Статья 229. Налоговая декларация

3. В случае прекращения деятельности, указанной в статье 227 настоящего Кодекса, до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой деятельности представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде.
2) сдавать в ИФНС по месту жительства или регистрации ИП?
Стас

естественно по месту регистрации ИП (вообще то оно и есть местом жительства предпринимателя)

3) должен ли я сдать нулевую декларацию за неполный 2015 год, или должен за все эти годы сдать налоговые декларации? или за последние три года?
Стас

за 2012-2015 года

4) применят ли ко мне штрафные санкции за неподачу деклараций в каждом из годов? какие? ПФР? ФНС?
Стас

да, применят, за каждую неподанную в срок декларацию, ИФНС выставит вам штраф по 1000 рублей

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

ПФР взыщет с Вас недоимку по обязательным взносам за последние три года, а так же штраф в размере 20% от суммы взносов

Статья 47. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов

1. Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы страховых взносов.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов неуплаченной суммы страховых взносов.

Есть вопрос к юристу?

Теперь в ПФР меня просят принести декларацию из налоговой. Вычитал в интернете, что если не принесу, ПФР выставит счет тысяч так на 130
Стас

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ при отсутствии декларации за отчетный период, начиная с 2014 года, ПФР начисляет максимальную сумму взносов в размере 138627, 84 руб.

1) должен ли я сдать декларацию в налоговую до 25 августа?
Стас

У вас УСН? Согласно ст. 346.23 НК РФ:

2. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором . прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения.
2) сдавать в ИФНС по месту жительства или регистрации ИП?
Стас

По месту регистрации ИП.

3) должен ли я сдать нулевую декларацию за неполный 2015 год, или должен за все эти годы сдать налоговые декларации? или за последние три года? 4) применят ли ко мне штрафные санкции за неподачу деклараций в каждом из годов? какие? ПФР? ФНС?
Стас

За последние 3 года, начиная с 2012 г. Штраф ФНС за просрочку подачи деклараций составляет 1000 руб. (ст. 119 НК РФ).

5) слышал также, что если нет работников, то я в ПФР вообще не должен никакие декларации носить, но в налоговую все равно должен. это так?
Стас

Если ИП не является работодателем, то отчитываться в ПФР по персонифицированному учету ему не нужно. А в налоговую в отношении предпринимательской деятельности или ее отсутствия сдавать декларации обязательно.

6) что еще мне нужно знать?
Стас

После закрытия ИП вы должны были в течение 15 календарный дней уплатить фиксированные взносы в ПФР за период действия ИП. При просрочке уплаты начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования.

Уточнение клиента

Я платил взносы за 2010-2012 года. Сегодня мне выставили расчет по взносам за 2013-2015. Вскоре оплачу.

Но помимо этого вот попросили еще и декларацию. Значит, если кроме меня сотрудников нет, то я не должен им декларацию? Только в налоговую за 3,5 года?

Если я не прав, то в какой момент ПФР взыщет с меня за отстутствие деклараций? Я должен подать до 25 августа, смогу это сделать 24 числа. Попробую тогда же или уже 25 августа метнуться в ПФР. Но мало ли что, вдруг налоговая начнет воду мутить и я не успею. Когда срок?

14 Августа 2015, 17:15

Начну, пожалуй, с 6)

Вам нужно знать еще очень много.

Во-первых, сдача деклараций ИП по месту своей регистрации есть его обязанность вне зависимости от того, есть у него деятельность или нет.

Во-вторых, несдача декларации в установленные сроки, а именно до 30 апреля каждого года, следующего за отчетным, является основанием для взыскания с Вас штрафа.

В-третьих, согласно п.3 ст.229 НКРФ В случае прекращения деятельности, указанной в статье 227 настоящего Кодекса, до конца налогового периода налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения такой деятельности представить налоговую декларацию о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде.

Это если Вы на общей системе налогообложения. О том, находились ли Вы на упрощенной системе из вопроса непонятно.

Добавлять относительно взносов в ПФР уже не требуется, т.к. коллеги все уже указали. Ситуация не из приятных.

не должен ПФР просить у Вас декларации, они и сами могут запросить их в ИФНС межведомственным запросом

Уточнение клиента

Суть не в том, кто им их должен принести, а в том, есть вообще ПФР до этого дело, если у меня нет работников?

Одно дело сдать декларации, заплатить за каждую по 1000 рублей и успокоить на этом, другое дело мне ПФР выкатит 138000, если я не успею.

14 Августа 2015, 17:18

Сведения о сдаче деклараций предпринимателями налоговая уже передает в ПФР начиная с 15 июня 2015 г. Если ПФР вам еще не прислал требование об уплате максимальной суммы взносов, то значит налоговая еще не успела передать по вам сведения. Сдавайте декларации как можно быстрее, не тяните до 25 августа. Сдайте хотя бы декларацию за 2014 год, по которой сейчас ПФР рассчитывает максимальный взнос.

Уточнение клиента

Скажите, должен ли я заполнять декларации за все годы по формам 2015 года?

Или каждому году — актуальная на тот момент форма?

15 Августа 2015, 17:29

ПФР выставит штраф только в том случае если вы не сдадите декларацию до 31 декабря 2015 года

а в том, есть вообще ПФР до этого дело, если у меня нет работников?
Стас

их не работники, а размер дохода интересует, так как если доход выше 300000 рублей, то с превышения ПФР начисляет еще 1%

Уточнение клиента

Наталья говорит 15 июня, а вы — 31 декабря. А Юрий вообще считает, что раз я на УСН без работников, то 138тыс. это не про меня.

14 Августа 2015, 17:25

Если у Вас работников нет — в ПФР Вам сдавать ничего не надо. И если Вы на УСН, то выкатывать 138 т.р. Вам никто не будет.

На 2013 год стоимость страхового года (и, соответственно, фиксированные взносы) составляет:
в Пенсионный фонд — 32479.20 руб. (2 × 5205 руб. × 26% × 12 мес.). Если плательщик взносов 1967 года рождения и младше, то взносы в ПФ составят на страховую часть 24984 руб. (2 × 5205 руб. × 20% × 12 мес.), на накопительную 7495.20 руб. (2 х 5205 руб. × 6% × 12 мес.). Если плательщик 1966 года рождения и старше, то вся сумма (32479.20) уплачивается на страховую часть;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 3185.46 рубля (5205 руб. × 5.1% × 12 мес.);
в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — в 2013 году взносы не платятся.

Фиксированные взносы на 2014 год при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят:

в Пенсионный фонд — 17328.48 руб. (5554 руб. × 26% × 12 мес.). Если плательщик взносов 1967 года рождения и младше и написал заявление о переводе накопительной части взносов в НПФ, то взносы в ПФ составят на страховую часть 13329.60 руб. (5554 руб. × 20% × 12 мес.), на накопительную 3998.88 руб. (5554 руб. × 6% × 12 мес.). Если плательщик 1966 года рождения и старше, или если плательщик 1967 года и младше, но не писал заявление о переводе накопительной части взносов в НПФ, то вся сумма (17328.48) пойдет на страховую часть; Но помните, что в любом случае в 2014 году взносы в ПФ платятся одной платежкой. Делит на страховую и накопительную часть сам Пенсионный фонд.
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 3399.05 рубля (5554 руб. × 5.1% × 12 мес.);
в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — в 2014 году взносы не платятся Фиксированные взносы на 2015 год при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят:
в Пенсионный фонд — 18610.80 руб. (5965 руб. × 26% × 12 мес.). Если плательщик взносов 1967 года рождения и младше и написал заявление о переводе накопительной части взносов в НПФ, то взносы в ПФ составят на страховую часть 14316 руб. (5965 руб. × 20% × 12 мес.), на накопительную 4294.80 руб. (5965 руб. × 6% × 12 мес.). Если плательщик 1966 года рождения и старше, или если плательщик 1967 года и младше, но не писал заявление о переводе накопительной части взносов в НПФ, то вся сумма (18610.80) пойдет на страховую часть; Но помните, что в любом случае в 2015 году взносы в ПФ платятся одной платежкой. Делит на страховую и накопительную часть сам Пенсионный фонд.
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 3650.58 рубля (5965 руб. × 5.1% × 12 мес.);
в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — в 2015 году взносы не платятся.

а это разница в понимании НК в разных регионах, к примеру в Москве не принимают декларации от ИП после 15 июня (такие отказы следует обжаловать в суд), а Ставрополье принимает без проблем

Уточнение клиента

Я в Москве. Как решать все обсуждаемые вопросы, если тут не принимают? Через суд всегда успеется, а как налоговая предполагает? Предусмотрен же штраф за просрочку, значит сдать по закону можно? На каких основаниях отказывают?

14 Августа 2015, 17:34

Отправляйте по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

Уточнение клиента

Классический вариант борьбы с системой)

Но при таком раскладе до 25 августа мне никак не успеть.

14 Августа 2015, 17:36

если не будет декларации, то выставят

11. Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период и данные о выявленных в рамках мероприятий налогового контроля фактах налоговых нарушений налогоплательщиков, переданные налоговыми органами в органы контроля за уплатой страховых взносов, являются основанием для направления требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов. В случае, если в указанной информации отсутствуют сведения о доходах налогоплательщиков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в налоговые органы до окончания расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за истекший расчетный период взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в фиксированном размере, определяемом как произведение восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Федерального закона, увеличенное в 12 раз.

отправьте почтой и ждите отказ, как получите — обжалуйте

Уточню немного: ценным письмом.

С 2012 года форма декларации менялась, поэтому и сдавать нужно разными формами:

за 2012-2013 гг: по форме, утвержденной Приказом МФ от 22.06.09 N 58н (в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н)

за 2014 г.: по форме, утвержденной Приказом ФНС от 04.07.14 N ММВ-7-3/[email protected]

За 2015 год ожидается принятие очередной новой формы, но так как она еще на рассмотрении, то за 2015 г. сдавайте декларацию по форме 2014 года.

Уточнение клиента

Еще такой вопрос: в Москве мне 100% откажут в принятии декларации? Имеет смысл ехать в налоговую и там что-то доказывать или можно сразу идти на почту?

15 Августа 2015, 17:54

Если уложитесь в сроки, то декларацию у вас обязаны принять. Если нет возможности приехать в налоговую и сдать лично, то отправляйте декларацию по почте.

Уточнение клиента

Ну ясное дело, что за 2012-2013 и даже за 2014 годы сроки уже вышли. Не вышли только за 2015 год (25 августа). Возможность есть, но стоит ли тратить время и нервы, если просроченные декларации не принимают в рамках сложившейся практики?

15 Августа 2015, 18:02

Декларации могут не принять. Данный факт не является сложившейся практикой и угадать действия налоговой тут невозможно. Поэтому и советовать вам способ сдачи декларации сложно. Если вы находитесь в Москве и у вас есть время приехать в налоговую, то подавайте декларации лично. В ином случае отправляйте их по почте (ценное письмо доставляется примерно в течение недели).

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

Нулевая отчетность ИП

При отсутствии оборотов или отдельных показателей ИП должен сдавать нулевую отчетность. Как сдавать отчетность ИП при нулевых показателях, расскажем ниже.

Нулевая отчетность ИП по НДФЛ

ИП без работников отчетность по НДФЛ не сдает в принципе.

Если у бизнесмена трудятся люди и им выплачивается доход, ИП должен сдавать формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Если в календарном году работникам ни разу не был выплачен доход, значит, ИП не является налоговым агентом. Поэтому сдавать пустые формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ не нужно. Таким образом, нулевых отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ просто не существует.

Иначе обстоит дело с декларацией 3-НДФЛ. Если ИП в течение года не вел деятельность и, как следствие, не получал доходы, ему потребуется сдать нулевую 3-НДФЛ.

В состав нулевой декларации входит титульный лист, разделы 1 и 2.

Срок сдачи нулевой 3-НДФЛ совпадает со сроком сдачи стандартной декларации — 30 апреля.

Нулевая отчетность по страховым взносам

Всю отчетность по страховым взносам ИП сдает только при наличии работников. Если работников нет в течение всего года, то и нулевую отчетность сдавать не нужно.

Отчетность ИП в ПФР состоит из одной формы — СЗВ-М. Она подается на сотрудников. Если у ИП есть сотрудники, он сдает эту форму. Если сотрудников нет — не сдает. Нулевой СЗВ-М быть не может.

В ФНС бизнесмены с работниками подают нулевой расчет по страховым взносам, если в отчетном периоде сотрудники ИП не получали денег. В нулевой расчет нужно добавить титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к разделу 1, приложение № 2 к разделу 1, раздел 3.

В ФСС при отсутствии выплат нужно подать нулевую форму 4-ФСС. Сдать 4-ФСС с нулевыми значениями нужно успеть до 25-го числа первого месяца I, II, III, IV кварталов. Нулевой 4-ФСС включает титульный лист, таблицы 1, 2 и 5.

3 месяца бесплатно сдавайте нулевую отчетность через Контур.Экстерн

Прочая нулевая отчетность ИП

Если ИП является плательщиком НДС (ИП на ОСНО), при отсутствии операций купли-продажи нужно подать нулевую декларацию по НДС. Нулевка по НДС включает титульный лист и раздел 1.

Упрощенцы должны направить налоговикам нулевую декларацию по УСН при отсутствии доходов.

Если у ИП объект налогообложения — «Доходы», в нулевую декларацию по упрощенке нужно включить титульный лист, разделы 1.1 и 2.1.1.

При объекте «Доходы минус расходы» в нулевую декларацию по УСН бизнесмен должен включить титульный лист, разделы 1.2 и 2.2.

В зависимости от нюансов деятельности некоторым ИП на УСН придется включить в нулевую декларацию разделы 3 и 2.1.2.

ИП на ЕНВД сдают декларацию всегда с показателями, нулевой декларации по ЕНВД в налоговом мире не существует.

Таким образом, отчетность ИП на ОСНО, УСН и ЕНВД может быть нулевой лишь по некоторым налогам.

kontur.ru

Смотрите так же:

  • Налог на субаренду помещения Кто платит налог за сдачу в субаренду помещения? Здравствуйте! Арендовала помещение 42 кв м под парикмахерскую, при этом всего заняла 25кв м , а остальные 17 кв м планирую сдать в субаренду, причем по цене арендодателя ( т.е никаких […]
  • Налог на долг по кредиту Требуют с кредита подоходный налог? Добрый день Дарья. Безусловно это законно, и очень частно применяет такие средства ОАО Сбербанк России. Суть данных требований в том, что с момента просрочки уплаты очередного платежа, Вы фактически […]
  • Родоначальником правящей династии на руси летописи называют Родоначальником правящей династии на руси летописи называют Без разрешения dazzle.ru использование материалов запрещено. Ставьте, пожалуйста, гиперссылку. Книги: Организмика – фундаментальная основа всех наук. Том I-III, Впервые на Земле, […]
  • Судимость дипломная Судимость и её значение Введение 2 Глава 1. Общие положения о судимости: историко-правовой аспект 4 § 1. Развитие судимости в уголовном законодательстве 4 § 2. Понятие судимости 7 § 3. Функции и значение судимости 11 Глава 2. Прекращение […]
  • Ликвидация муниципального имущества О продаже на аукционе имущества ликвидируемых и ликвидированных государственных и муниципальных предприятий Кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации в составе: председательствующего Федина А.И., членов коллегии […]
  • Образец заявления о прописке детей Как правильно заполнить заявление на прописку ребенка от матери по образцу? Согласно законам РФ каждый ребенок должен быть зарегистрирован по месту своего жительства. Если у малыша нет прописки, он ограничен в своих социальных и […]

Обсуждение закрыто.